索引号: | 3070219770000000000003000000/2019081500000016 | 所属主题: | 财政预决算 |
公开责任部门: | 市委办公室 | 发文日期: | 2019-08-15 |
中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2018年度部门决算公开
目录
第一部分 中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2018年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室概况
一、主要职能
(一)负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作。
(二)围绕市委工作部署,对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为市委科学决策提出建议、预案和依据。
(三)及时、准确、全面地向省委、市委报送信息,反映有关动态。
(四)研究、审核市委各部门、市直各单位党组、各区县(市)委向市委的请示,提出处理意见报市委领导同志审批。
(五)负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作,组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
(六)负责市委重要会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排,负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。
(七)负责市委值班工作,及时向市委领导同志报告重要情况,协助处理市直各部门和各区县(市)向市委反映的重要问题。
(八)负责全市党委系统办公自动化建设的规划和业务指导。
(九)负责市直副处级以上单位党组织及其市委工作机构的印章制发的规格、式样把关工作。
(十)负责文书处理、档案的管理、利用和开发。
(十一)负责全市党政系统密码通信和密码管理。
(十二)负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。
(十三)负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。
(十四)负责开展民情调查活动,并对民情调查需要落实的问题进行督查。
(十五)负责市委机关大院行政后勤管理、财务管理和安全保卫工作。
(十六)与市政府办公室共同管理市信访局。
(十七)办理市委和市委领导同志交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
(一)市委办公室现有17个内设机构。其中,市编委办核准的内设机构16个:值班室(对外称中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委值班室)、秘书科、法规科、综合调研室、信息科、督查室(对外称中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委督查室)、业务指导科、党政信息技术中心、保密法规宣传科、保密技术监管科、保密技术检查中心(涉密载体销毁中心)、政工科、保卫科、机关事务管理科、财务科、离退休人员管理科;对内视为独立科室进行管理的1个:车队。
(二)市委办挂市国家保密局牌子。
(三)市党政信息技术中心为正科级事业单位,由市委办管理。
(四)市保密技术检查中心(涉密载体销毁中心)为参照公务员法管理的正科级事业单位,归口市委办(市国家保密局)管理。
第二部分 中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2018年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分 中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2018年度部门决算情况说明
365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩
一、关于中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度收入4726.07万元,支出4317.95万元。收入与上年相比增加1016.49万元,增长27.4 %;支出与上年相比增加362.11万元,增长9.15%。主要原因是新增下属单位收支并入本办、正常调资、五险一金增长、综治先进单位奖、文明单位奖、绩效考核奖和智慧常德建设、机关院落维修改造等追加经费。
二、关于中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2018年度收入决算情况说明
本年收入4726.07万元中,财政拨款收入4717.25万元,占99.81%,其他收入8.82万元,占0.19%。
三、关于中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2018年度支出决算情况说明
本年支出4317.95万元,其中一般公共服务支出3690.29万元,占85.46%,社会保障和就业支出514.88万元,占11.93%,资源勘探信息等支出1.72万元,占0.04%,住房保障支出111.06万元,占2.57%。
四、关于中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入4717.25万元,比上年增加1011.2万元,增长27.29%,财政拨款支出4309.13万元,比上年增加356.82万元,增长9.03%。主要原因是新增下属单位收支并入本办、正常调资、五险一金增长、综治先进单位奖、文明单位奖、绩效考核奖和智慧常德建设、机关院落维修改造等追加经费。
五、关于中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出4309.13万元,比上年增加356.82万元,增长9.03%。主要原因是新增下属单位收支并入本办、正常调资、五险一金增长、综治先进单位奖、文明单位奖、绩效考核奖和智慧常德建设、机关院落维修改造等追加经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出中,一般公共服务支出3681.47万,占85.43%,社会保障和就业支出514.88万,占11.95%,资源勘探信息等支出1.72万元,占0.04%,住房保障支出111.06万,占2.58%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出4309.13万元,与年初预算2696.66万元相比,增加了1612.47万元,其中:党委办公厅(室)及相关机构事务支出增加876.48万元,主要原因是新增下属单位收支并入本办、正常调资、五险一金增长、综治先进单位奖、文明单位奖、绩效考核奖和智慧常德建设、机关院落维修改造等追加经费;行政事业单位离退休支出增加190.28万元,主要原因是离退休人员养老金正常调标等;抚恤金支出增加47.22万元,主要是追加抚恤金专项经费。
六、关于中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出3864.10万元,其中人员经费1739.81万元,占45.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等;公用经费2124.29万元,占54.98%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、关于中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算总额为115.77万元,比年初预算数164.80万元减少49.03万元,其中:公务接待费40.17万元,比年初预算数83.30万元减少43.13万元,减少原因为我单位严控接待费支出,厉行节约;公务用车运行费72.00万元,比年初预算81.50万元减少9.50万元。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数120.74万元减少4.97万元,其中公务接待费减少20.67万元,公务用车运行费增加12.10万元。增加的原因为因车辆报废,2018年度新购置公务车辆一台。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位2018年末公务用车保有量为12台。全年公务接待批次160批,人数1580人。全年因公出国(境)人数1人。
八、关于中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位本年度无政府性基金预算收支。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2124.29万元,比2017年增加340万元,增长19.06%。主要原因是:一是新增下属单位并入本办、正常调资、五险一金增长、综治先进单位奖、文明单位奖、绩效考核奖;二是智慧常德建设、机关院落维修改造等追加经费。
(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1210.27万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车11辆、机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
本单位已按财政要求开展2018年整体绩效自评。
第四部分 名称解释
1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册